我之前用的软件可能有问题,往来科目下的明细账和总账不符,所以我想重新下一套软件,用V6好吗?怎么建账啊?把以前账上的总账余额抄上就行吗?还有往来明细下的余额抄上就行吗?我的总账和明细几不符,怎么弄?
应该说在2007年年初建账时就不符,我就不知道什么原因不符,可能是期初余额输错了?找不到原因。
另外我想问一下,往来核算里的往来汇总账是不是汇总整个往来科目的》?
1, 期初余额输入是否有误可以检验,点“试算”可以看出是否対平。不平,打印出来一一调勾好找一些。
2,看来你启用了往来核算,可查看初始数据输入时,总账与往来核算是否全部对应,是否遗漏设置。
如果是小单位,往来客户不超过二十家,建议直接在科目代码设置二、三级科目,这样省事,看账时一目了然。