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-- 作者:joy -- 发布时间:2008/7/11 9:53:25 -- 怎样结转? 我之前用的软件可能有问题,往来科目下的明细账和总账不符,所以我想重新下一套软件,用V6好吗?怎么建账啊?把以前账上的总账余额抄上就行吗?还有往来明细下的余额抄上就行吗?我的总账和明细几不符,怎么弄? |
-- 作者:wawa -- 发布时间:2008/7/11 12:41:57 -- 你是账有问题,不是软件有问题。 你得先找账把不符的原因搞清楚,总账与明细账数据碰上,才能作为初始数据输入新的软件。 |
-- 作者:joy -- 发布时间:2008/7/11 15:23:23 -- 是账有问题,是去年2007时往来核算里的明细账和总账汇总表的余额期初数就不符,碰不上,我该怎么办呀?请帮忙? |
-- 作者:joy -- 发布时间:2008/7/11 15:34:40 -- 应该说在2007年年初建账时就不符,我就不知道什么原因不符,可能是期初余额输错了?找不到原因。 另外我想问一下,往来核算里的往来汇总账是不是汇总整个往来科目的》? |
-- 作者:wawa -- 发布时间:2008/7/14 13:21:41 -- 1, 期初余额输入是否有误可以检验,点“试算”可以看出是否対平。不平,打印出来一一调勾好找一些。 2,看来你启用了往来核算,可查看初始数据输入时,总账与往来核算是否全部对应,是否遗漏设置。 如果是小单位,往来客户不超过二十家,建议直接在科目代码设置二、三级科目,这样省事,看账时一目了然。 |
-- 作者:zjfxyz -- 发布时间:2008/7/14 16:05:20 -- 学习了,谢谢同行前辈们 |
-- 作者:yanzhang1982 -- 发布时间:2008/7/17 11:35:42 -- 你先把你的帐调好了再说,否则你用什么软件都不行 |