以文本方式查看主题 - 安易免费财务软件交流论坛 (http://www.anyicw.com/bbs/index.asp) -- 财务专业知识交流 (http://www.anyicw.com/bbs/list.asp?boardid=10) ---- 出纳岗位工作流程19 (http://www.anyicw.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=36248) |
-- 作者:0913lw -- 发布时间:2011/11/12 15:00:12 -- 出纳岗位工作流程19 1、借款:审核是否还清前欠款——→审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证 借:其他应收款 贷:现金 ——→出纳岗 注:(1)前欠不清者,拒绝再借。 (2)摘要栏中须注明借款用途、还款日期。 2、还款:开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证 借:现金 贷:其他应收款 ——→出纳岗 3、清理、催收: (1)直接从借款人报销费用中扣还,并及时将欠款人名单通知其他岗位。 (2)月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”(列明借款人、借款金额、是否逾期)——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”(列明应扣款人、本月扣款金额)——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除(如涉及销售人员扣款,传递给销售会计予以扣款) 注:欠款逾期未还者,报销费用款一律先冲减欠款。 (七)管理性工作 1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,下发至各部门负责人,并提请超支或有超支迹象的部门注意。 2、每季度结束后15天出具费用分析报告,能为公司费用管理控制提出合理化建议。 3、参与制定和完善公司费用控制办法。 4、参与年度费用控制计划的制定。 5、及时清理催收其他应收款项。 6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。 7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿,保持账实相符。 |